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          新海連集團召開(kāi)審計工作部署會(huì )
          發(fā)布時(shí)間:2022-09-19

          916日上午,新海連集團召開(kāi)審計工作部署會(huì ),集團董事長(cháng)、總經(jīng)理劉堅主持會(huì )議并講話(huà),集團領(lǐng)導班子成員,各部門(mén)負責人參加會(huì )議。

          會(huì )議宣讀了《地方政府隱性債務(wù)化解情況及融資平臺經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)險防范迎審工作部署方案》,聽(tīng)取了審計問(wèn)題整改情況的匯報,并對此次專(zhuān)項審計提出具體要求。

          會(huì )議強調,要加強領(lǐng)導,提高認識。思想上務(wù)必高度重視此次專(zhuān)項審計工作,成立組織架構,細化處置實(shí)施方案。對于審計中發(fā)現的問(wèn)題,積極整改。要明確責任,抓好落實(shí)。明確分工,細化集團領(lǐng)導、部門(mén)責任,強化擔當,摸底排查,定性、分類(lèi)項目,既要尊重歷史,又要實(shí)事求是,寬嚴相濟,依法依規進(jìn)行處置。要主動(dòng)溝通,密切協(xié)調。集團內部班子成員之間、部門(mén)之間要加強溝通,積極配合審計的各項工作,確保第一時(shí)間提供審計材料,主動(dòng)溝通、主動(dòng)匯報,細致周到服務(wù)。要強化調度,定期督查。細化審計小組工作方案,按照方案組織調度,集團督查辦定期督查整改,確保高質(zhì)量圓滿(mǎn)完成審計任務(wù)。

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